关于达州市机保局2015年部门决算编制的说明

发布日期: 2016-09-13 18:16:38
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作
  基本职能:贯彻执行国家、省、市关于机关事业单位职工养老保险政策、规定;负责全市机关事业单位人员养老保险制度的建立;承办市级机关事业单位职工社会保险基金的筹集、管理与支付等具体业务;指导并协调处理县、市(区)机关事业单位职工养老保险工作的有关事项。
  2015年主要工作完成情况
  (一)加强继续教育和学习培训,提升经办人员服务水平
  2015年是机关事业单位养老保险工作面临全面改革的重要一年,全市在严格执行现有政策规定,稳步推进机保工作的基础上,进一步强化业务工作的继续教育培训工作,大力开展计算机应用和会计专业技术人员的业务培训,分批次选派管理人员参加国家、省组织的学习培训,提升硬实力,确保全市机保工作人员在机关事业单位职工养老保险国家顶层设计出台时能够顺利适应工作。
  (二)加强基金稽核审计,增强防冒赌漏保发放能力
  进一步加强稽核工作,一是对养老金发放的各个环节进行全程稽核审计,实行发放节点定人、定责;二是在全市范围内,在充分考虑广大退休人员具体情况的基础上,对现有离退休人员进行有计划,分批次的生存验证工作,强力推进社会保险基金防冒赌漏工作。
  (三)加强档案规范整理
  继续整理和完善档案管理工作,严格对照《达州市机关事业单位社会保险局关于全市机保业务档案规范管理验收推进工作的实施方案》及档案验收的具体要求认真检查、查漏补缺,逐步完善规范治理和达标验收相关工作。
  (四)加强标准化、规范化制度建设,提升经办服务水平
  一是强化窗口经办行为、经办事项、目标管理等目标考核;二是在现有规范工作岗位、职责范围的基础上,加强对办事依据、办事流程、办结时限的质量监督,使各项工作更加公开;三是进一步优化服务环境,按照标准化办公的要求,加强对经办人员的行为监督,实行挂牌上岗,统一着装,热情服务,大力提升为民服务满意度。
  (五)基金收支结余情况
  我市2015年养老保险基金累计收入115548万元,比去年决算收入107560万元增加了7988万元;2015年我市支付养老金共计115740万元,较去年同期支出99532万元增加了16208万元,截止2015年12月底我市基金累计结存58643万元。
  二、部门概况
  达州市机保局属于参照公务员法管理的事业单位,领导1正(副县)2副(正科),内设5科1室。事业编制22人,其中:管理编制20人,工勤控制数2人。
  三、收支决算总体情况
  2015年市机保局收入决算总额为305.09万元,其中:当年财政拨款收入302.12万元,上年结转收入2.97万元,其他收入0.01万元。收入决算总额较2014年减少21875.78万元,主要原因是2014年的市级机关事业单位离退休费费用由我局填报,2014年10月机关事业单位养老保险制度改革之后机关事业单位离退休费不在部门决算报表中反应。
  2015年市机保局支出决算总额为305.09万元,其中:社会保障和就业支出265.08万元,医疗卫生支出12.24万元,住房保障支出18.91万元,年末结转和结余8.86万元。支出决算总额较2014年减少21875.78万元,主要原因2014年的市级机关事业单位离退休费费用由我局填报,2014年10月机关事业单位养老保险制度改革之后机关事业单位离退休费不在部门决算报表中反应。
  四、财政拨款支出决算情况
  市机保局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市机关事业单位养老保险事业发展相关工作。
  基本支出,是用于保障市机保局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于市机保局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)社会保障和就业支出265.08万元。主要用于:人员工资、日常运转及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括人员工资、办公费等支出。
  (二)医疗卫生支出12.24万元。主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (三)住房保障支出18.91万元。主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费
  2015年因公出国(境)费0万元,与2014年决算数持平。
  (二)公务接待费
  2015年公务接待费0万元,较2014年决算数下降100%,主要原因是我单位严格控制公务员接待费支出。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2015年车辆运行维护费支出7.92万元,用于机关事业单位养老保险事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
  六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  市机保局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计31.91万元。

  附件:表1.收支决算总表
  表1-1.收入总表
  表1-2.支出总表
  表2.财政拨款支出决算表
  表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
  表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
  表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
  表3.财政拨款“三公”经费支出决算表


市机保局2015年度部门决算公开表

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